项目
2013年
2014年
2015年
2015年总完成率是82%
目标
135
150
220
只要原因是由于公司加
实际
80
140
180
投入,未来,我们将继续
端的资金,争取早日全面
完成比例
59%
%6
82%
网
剩余
41%
7%
18%
2013年
2014年
2015年
5 9%
93%
82%
■完成比例剩余
■完成比例剩余
■完成比例乘
各年度目标实际对比分析
实际完成线柱图
450
200
400
180
350
160
300
140
250
120
100
200
220
80
150
135
150
60
100
40
50
20
0
2013年
2014年
2015年
2013年
2014年
2015
■目标实际
1实际
·完成比例
1、开拓市场,增加目标客户群。可以横向,也可以纵向细分。
2、创新产品,提高产品价值。
3、
策划营销活动,增加商品附加价值,拉动销售。
4、
整合资源,借品牌、借渠道、借场地、借设施、借团队等,达到提升自身品牌
5、优化内部流程,加强管理,降低成本,提升利润空间
6、调整产品结构,优化成本支出和销售利润构成。
7、开拓个性服务,走差异化发展,以特色服务提升业绩。
,比去年略低
大对移动端的
:不断减少PC
实现移动互联
a
副余
1
6'0
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
5年
-红色目标实际数据分析